ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Полковский зав. Рогуленко зав. Эриашвили, кандидат юридических наук, доктор экономических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники Внутренний аудит: Кеворкова, Жанна Аракеловна. В пособии рассмотрены особенности организации внутреннего аудита в соответствии с концепциями и принципами внутреннего аудита в Российской Федерации. Пособие окажет практическую помощь в организации службы внутреннего аудита при его осуществлении за бизнеспроцессами и использовании данных, полученных в результате проведения аудиторских проверок. Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей, руководителей хозяйствующих субъектов, сотрудников служб внутреннего аудита. ББК

Практические задания и тесты по международным стандартам аудита: Учебно-методическое пособие

Волковки, д. Лицензия на право ведения образовательной деятельности Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга рег. Уровень качества услуг учебного центра гарантирован внутрифирменной Системой Менеджмента Качества, сертифицированной на соответствие Направления деятельности компании:

Московская Бизнес Школа - MBS. Компания предоставляет своим клиентам передовые решения и достижения в сферах консалтинга и.

Стаж научно преподавательской деятельности Бахтеева А. С года Бахтеев А. Бахтеев А. С г. В целом за период работы аудитором участвовал более чем в ста пятидесяти аудиторских проверках, подписал более ста аудиторских заключений. В гг. Научные разработки Бахтеева А. Основные труды по программам УМЦ доц. Бахтеева А. Принципы организации системы управленческого учета инновационных мероприятий на микроуровне. Концепция денежного обращения, кредита и международного движения капитала: Издательство РГЭУ.

Оптимизация бизнес-процессов с использованием принципов бережливого производства Данный курс позволит слушателям научиться: Программу и учебно-тематический план можно запросить у менеджеров. По окончании курса в случае успешной сдачи итогового теста выдается удостоверение о повышении квалификации. Задать вопрос Управление проектами - работающие практики Данный курс рассчитан на руководителей предприятий, чья деятельность имеет проектный характер, а также на специалистов, ответственных за реализацию проектов.

На курсе будут рассмотрены:

КУМЦ АПР - аккредитованный учебный центр международных. КУМЦ АПР - лидер образовательных программ по направлению"Внутренний аудит и комплексное планирование и методики ревизии бизнес-процессов"!.

В рамках аудита выполняются уместные в рамках конкретного задания аудиторские процедуры с целью получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств, которые обеспечат разумную уверенность в том, что рассматриваемая в целом бухгалтерская финансовая отчетность не содержит существенных искажений. При выявлении факторов, способных повлиять на достоверность бухгалтерской финансовой отчетности мы оценили выявленные риски на уровне предпосылок подготовки бухгалтерской финансовой отчетности как в отношении отчетности в целом, так и в отношении конкретных групп однотипных операций, остатков по счетам бухгалтерского учета и случаев раскрытия информации в бухгалтерской финансовой отчетности.

Рассматривается существенность как на уровне бухгалтерской отчетности Общества в целом, так и в отношении отдельных статьей бухгалтерской финансовой отчетности и случаев раскрытия информации. Сбор аудиторских доказательств заключается в получении информации, необходимой для формирования выводов, на которых основывается аудиторское заключение. Для получения аудиторских доказательств используются первичные документы и учетные записи, лежащие в основе бухгалтерской финансовой отчетности, а также подтверждающая информация из других источников.

Выполняемые с целью получения аудиторских доказательств, процедуры включают в себя тесты средств контроля и процедуры проверки по существу. На этапе завершения аудита при оценке эффекта, оказываемого обнаруженными искажениями и нарушениями с учетом прогнозируемой величины неотмеченных ошибок на достоверность бухгалтерской финансовой отчетности мы приняли во внимание уровень существенности в отношении отчетности в целом.

Семинар: Внутренний аудит выполнения государственного оборонного заказа

Семинары и тренинги Семинары и тренинги для бухгалтеров и руководителей Мы предлагаем сотрудникам финансовых служб организаций различных отраслей деятельности семинары по вопросам ведения бухгалтерского и налогового учета. Наши семинары рассчитаны на специалистов, стремящихся повысить свой профессиональный уровень, получить четкие разъяснения по интересующим вопросам. Посещая наши семинары Вы всегда будите в курсе последних изменений в законодательстве.

Подробная информация Обучение профессиональных бухгалтеров ООО"Учебно-методический центр"Вектор" аккредитован при НП"Международная ассоциация сертфицированных бухгалтеров" МАСБ в качестве УМЦ, имеющего право осуществлять обучение специалистов по программам подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров, программам повышения квалификации МАСБ. Цель программы по обучению профессиональных бухгалтеров — обобщить и систематизировать знания, которыми должен активно владеть Ассоциированный член при сдаче квалификационного экзамена на аттестат сертифицированного бухгалтера коммерческой организации.

Подробная информация Зарубежные семинары.

Внутренний аудит интегрированной системы менеджмента на основе стандартов,,Учебно-методический центр"Бизнес-Класс" г.Санкт- Петербург.

Для одних курсы повышения квалификации - это возможность для самореализации, для других - необходимость, продиктованная требованиями профессиональных стандартов. По окончании курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации слушатели получают дипломы о профессиональной переподготовке, удостоверения, свидетельства, аттестаты, сертификаты. Основные направления: Бухгалтерский учет, налоги. Для специалистов с разным уровнем подготовки, занятия ведут специалисты-практики: Дополнительное образование как для начинающих специалистов, так и для опытных финансовых директоров с возможностью получения международных дипломов.

Освещаются важные теоретические аспекты, основной акцент делается на практические вопросы. Курсы, семинары и конференции с выступлениями практикующих юристов, аудиторов, сотрудников контролирующих органов и судей. Обучение на получение аттестата аудитора и занятия в рамках обязательного повышения квалификации. Банковская школа. Занятия для специалистов банковской сферы при участии специалистов ЦБ РФ и сотрудников контролирующих органов имеют исключительно практическую направленность.

Школа функционирует в тесном взаимодействии с Уральским Банковским Союзом.

Учебно-методический центр «РЕГКОН»

Случаи привлечения оценщиков при составлении отчетности по МСФО: Мы всегда акцентируем свое внимание на качестве предоставляемых услуг. Консультирование по вопросам формирования финансовой структуры предприятия в т.

«Учебно-методический центр по подготовке аудиторов и профессиональных «Внутренний контроль II», «Внутренний аудит I», « Внутренний аудит II», управления бизнес-процессами на базе ситуационно-матричных.

Полный спектр работ по организации внутреннего аудита в Компании: Непосредственное руководство проведения аудиторских проверок в структурных подразделениях Компании. Организация взаимодействия с муниципальными органами г. Выстроены эффективные системы внутреннего контроля в бизнес-процессах закупки, ремонт, эксплуатация оборудования.

Организация проведения контрольно-ревизионной деятельности в Компании. Контроль за объектами капитального и текущего ремонта, исполнение соблюдения графиков ремонта. Контроль закупочной деятельности в Компании. Контроль за объектами капитального строительства, соответствия проектно- сметной документации ведению строительно-монтажных работ на объектах Компании.

Оценка систем контроля бизнес-процессов Компании: Организация ведения полного спектра работ по организации внутреннего аудита в предприятиях, находящихся под управлением ОАО"Средневолжская межрегиональная управляющая компания". Выявлены мошеннические схемы вывода денежных средств предприятия в сферах: Выстроены эффективные системы внутреннего контроля в бизнес-процессах закупки, ремонт, капитальное строительство, эксплуатация оборудования.

Предотвращены ряд мошеннических схем вывода денежных средств Компании.

Внутренний аудит (ВА)

Курс предназначен для: Цели курса: Программа курса Теоретические основы создания и функционирования системы внутреннего контроля СВК. Современное понимание внутреннего контроля экономических субъектов Экономические причины, определяющие его ускоренное развитие Характеристики системы внутреннего контроля СВК:

Функции и принципы деятельности в области внутреннего аудита. Методика документирования бизнес-процессов и тестирование контрольных.

Слушатели полного курса получают уникальные комплексные знания и материалы по созданию и функционированию служб внутреннего аудита и контроля, так необходимые финансовому специалисту для управления повышением конкурентоспособности компании, привлечения инвестиций и кредитов на выгодных условиях, обеспечения действенного контроля за работой органов управления. Язык занятий: Программа курса 40 ак. Тема 1. Кодекс профессиональной этики внутреннего аудитора Цель и структура Кодекса профессиональной этики.

Основополагающие принципы профессионального поведения независимость, честность, объективность, конфиденциальность, профессиональная компетентность.

КУМЦ АПР — Консультационный и Учебно-Методический Центр Аудиторской Палаты России

Дальневосточная государственная морская академия им. Преподаватель психологии. Профессиональный опыт С года вела образовательную и научную деятельность в ДВГУ на кафедре психологии и педагогики и далее на кафедре психологии в МГУ им.

аккредитованный учебный центр при ИПБ России - УМЦ Лицензия на Методическая база внутреннего аудита и контроля в экономическом субъекте. Формы Бизнес процесс «Материально-техническое обеспечение».

Бухгалтерский финансовый учет Поисково-сервисные и аналитические возможности справочно-правовых систем Осуществляет преподавание дисциплин, руководство курсовыми работами, производственной практикой по направлению Имеет опыт практической деятельности в качестве бухгалтера. Повышение квалификации: Общий стаж работы составляет 17 лет, из них научно-педагогический 14 лет. Черминская Любовь Григорьевна Доцент кафедры. Доцент, кандидат экономических наук Эксперт комиссии Института экономики, управления и бизнеса по научной специальности Преподаваемые дисциплины:

Надежность. Ответственность. Качество.

Экзамен проходит 18 ноября. Панкова Наталья Святославовна — действующий аттестованный аудитор, дипломированный внутренний аудитор по программе , Великобритания , член Института внутренних аудиторов, сертифицированный профессиональный бухгалтер, имеет большой практический опыт работы в соответствии с требованиями МСА в течение более чем 25 лет. Панкова Н. Обладает профессиональным опытом работы по выполнению проектов в соответствии с МСА для крупных российских компаний, холдинговых структур металлургической, машиностроительной, химической, энергетический, добывающих и других отраслей, в том числе Пенсионный фонд России, Олимпийский Комитет России, Храм Христа Спасителя, пятизвездочные отели, предприятия ВПК и т.

Основы внутреннего аудита Понятие внутреннего аудита. История создания института внутреннего аудита.

Внутренний аудит Анализ, моделирование и оптимизация бизнес- процессов Направления деятельности учебного центра образовательное учреждение «Учебно-методический центр «Аудит-Сервис » (с я года.

Внутренний контроль в системе управления организацией Понятие внутреннего контроля. Характеристика форм и методов внутреннего контроля ворганизациях в Российской Федерации и в зарубежных странах. Цели внутреннего контроля категории: Тема 2. Модель эффективной системы внутреннего контроля Модель эффективной системы внутреннего контроля по в редакции года. Контрольная среда, оценка рисков, контрольные процедуры, информация и коммуникация, мониторинг.

Требования к системе внутреннего контроля согласно методическим рекомендациям Росимущества РФ. Требования ФНС России к организации системы внутреннего контроля для налогового мониторинга. Взаимосвязь между концепциями внутреннего контроля и управления рисками. Ограничения эффективности внутреннего контроля. Тема 3. Процедуры внутреннего контроля Документирование структуры внутреннего контроля. Разделение обязанностей.

Повышение квалификации аудиторов

В Корзину Цель семинара: Предоставление слушателям максимально полной информации о современных подходах в области построения и оценки эффективности системы управления рисками предприятия, включая: Целевая аудитория: Понимание актуальных требований к построению и оценке эффективности системы управления рисками. Представление о компонентах системы риск-менеджмента, их взаимодействии и эффективности работы. Понимание методов интеграции риск-менеджментав бизнес-процессы и структуру управления компании.

Москва, бизнес-центр «Виктория Плаза», ул. Бауманская Обсудить вопросы внедрения системы внутреннего аудита в компании, изучить методику и.

Внутренний аудит и контроль в организациях Внутренний контроль в организациях Автор: Не лучше ли использовать при этом аутсорсинг? Понятие внутреннего контроля и аудита Понятие внутреннего контроля во всех источниках сводится к одному определению — это процесс управления данными субъектов компании, для достижения поставленных целей с минимальными затратами, предупреждение искажений и рисков в течение деятельности организации. Внутренний контроль на практике осуществляется внутренними аудиторами, которые работают в службах внутреннего контроля СВК.

Основной задачей СВК является наблюдение функционирования организации и его проверка на соответствие законам, стандартам, приказам, а так же выявление способов минимизации затрат и рисков. В настоящее время внутренний контроль становится одним из важнейших элементов управления организацией. В российской практике выделяют три основных элемента СВК1: Контрольная среда; Отдельные средства внутреннего контроля.

Система финансового учета или учета рисков.

О курсе «Внутренний аудит» на международный диплом DipIA (IPFM, Великобритания)